為深入貫徹落實集團關于加強內部審計監督的工作要求,實現自身合法合規運行,不斷提升公司治理水平和風險防控能力,望豐公司積極配合集團于3月21日起開展的2022年—2024年項目建設及資金使用情況全面審計工作。此次審計嚴格按照相關法規和集團審計制度執行,望豐公司將以此為契機,通過強化內部審計監督的落實,為自身高質量發展保駕護航。
內部審計作為企業自我監督、自我約束的重要機制,在促進企業依法合規經營、提高資金使用效益、防范各類風險等方面發揮著關鍵作用。集團對望豐公司開展項目建設及資金使用情況審計,是對望豐公司經營管理工作的重要檢驗,有助于公司及時發現和糾正經營管理過程中存在的問題,保障公司資產安全完整,確保各項決策部署和規章制度得到有效執行,推動望豐公司持續健康發展,助力實現集團整體戰略目標。
通過本次全面審計,望豐公司將進一步強化自我監督管理,借助審計力量及時發現和解決經營管理中存在的問題,完善內部控制制度,規范項目建設和資金使用行為,提升公司整體運營水平和風險防范能力,為實現高質量發展奠定堅實基礎。在未來的工作中,望豐公司將嚴格按照審計的嚴格標準落實好各項事項決策與安排,不斷提升自身管理水平。